Faktúry 2015 12
Dodávateľ | Popis fakturovaného plnenia | Číslo faktúry | IČO | Fakturovaná suma v € s DPH | Dátum doručenia | Dátum zverejnenia | |
219/2015 | GLossa, | učebnice | 157100 | 470044012 | 63,27 | 21.12.2015 | 23.1.2015 |
220/2015 | KOHOR, | revízia elektroinštalácia | 20150046 | 36595845 | 1196,40 | 21.12.2015 | 23.12.2015 |
221/2015 | Papiernictvo SOLUS, | kancelárske potreby | 20150457 | 36598330 | 462,54 | 21.12.2015 | 23.12.2015 |
222/2015 | Interiéry Riljak | školský nábytok | 101650173 | 43885306 | 5976,00 | 28.12.2015 | 29.12.2015 |
223/2015 | Polygra Plus | cartridge | 20150301 | 48066257 | 451,20 | 29.12.2015 | 29.12.2015 |