Faktúry 2015 7-12
Dodávateľ | Popis fakturovaného plnenia | Číslo faktúry | IČO | Fakturovaná suma v € s DPH | Dátum doručenia | Dátum zverejnenia | |
110/2015 | Petit Press, a.s. | inzercia - korzár balík | 1543102577 | 35790253 | 207,86 | 1.7.2015 | 2.7.2015 |
111 | Krajské riaditeľstvo PZ | ochrana objektu | 9801251015 | 735863 | 13,00 | 13.4.2015 | 2.7.2015 |
112 | DaD | čistiace a hygienické prostriedky | 1501020698 | 14382857 | 281,11 | 24.7.2015 | 27.7.2015 |
113 | AQUA PRO, s.r.o. | prenájom dávkovača vody od 2.6.-30.6.2015 | 81024917 | 36184683 | 5,60 | 24.7.2015 | 29.7.2015 |
114 | AQUA PRO, s.r.o. | prenájom dávkovača vody od 1.7.-31.7.2015 | 81025310 | 36184683 | 6,00 | 24.7.2015 | 29.7.2015 |
115 | AQUA PRO, s.r.o. | pramenitá voda AQUA PRO | 82060455 | 36184683 | 41,28 | 24.7.2015 | 29.7.2015 |
116 | Edenred | stravné poukážky | 9000676122 | 31328695 | 826,35 | 31.7.2015 | 3.8.2015 |
117 | Krajské riaditeľstvo PZ | ochrana objektu | 9801251015 | 735863 | 13,00 | 13.4.2015 | 3.8.2015 |
118 | Slovak Telekom | telefónne poplatky | 7506507689 | 35763469 | 15,91 | 3.8.2015 | 3.8.2015 |
119 | Slovak Telekom | telefónne poplatky | 7506635649 | 35763469 | 16,57 | 3.8.2015 | 3.8.2015 |
120 | AQUA PRO, s.r.o. | voda AQUA | 82061265 | 36184683 | 15,48 | 3.8.2015 | 3.8.2015 |
121 | AQUA PRO, s. r. o. | prenájom dávkovača 8/2015 | 81025808 | 36184683 | 6,00 | 3.8.2015 | 3.8.2015 |
122 | Stredisko služieb škole | Pam, účtovníctvo, personalistika 7/2015 | 15268 | 35540419 | 135,00 | 7.8.2015 | 7.8.2015 |
123 | VSE, | spotreba 1.6.-31.8.2015 | 2220094058 | 44483767 | 2003,00 | 7.8.2015 | 13.8.2015 |
124 | T-COM | telefónne poplatky za pevnú sieť | 7776245439 | 35763469 | 42,90 | 7.8.2015 | 13.8.2015 |
125 | Orange | telefónne poplatky | 5309745301 | 3569727 | 22,52 | 13.8.2015 | 14.8.2015 |
126 | TEHO | spotreba za júl 2015 | 5008400107 | 31679692 | 882,08 | 17.8.2015 | 19.8.2015 |
127 | PR-STYLE | výmena okien | 77082015 | 36763985 | 14638,99 | 19.8.2015 | 19.8.2015 |
128 | Slovak Telecom | telefónne poplatky | 7507472879 | 35763469 | 13,99 | 31.8.2015 | 31.8.2015 |
129 | Slovak Telecom | telefónne poplatky | 7507601439 | 35763469 | 25,15 | 31.8.2015 | 31.8.2015 |
130 | Petit Press | inzercia ECHO | 1543103326 | 35790253 | 36,00 | 31.8.2015 | 31.8.2015 |
131 | Viger, s.r.o | posudok rizika - prevádzkový poriadok | 632015 | 150,00 | 31.8.2015 | 4.9.2015 | |
132 | AQUA PRO, s.r.o. | voda Aqua | 82062074 | 36184683 | 15,48 | 2.9.2015 | 4.9.2015 |
133 | Petit Press | inzercia - balík | 1543103470 | 35763469 | 34,64 | 2.9.2015 | 11.9.2015 |
134 | Webdesign tvorba | web stránka | 10150005 | 47848545 | 45,50 | 2.9.2015 | 11.9.2015 |
135 | SSŠ | Pam, účtovníctvo, personalistika 8/2015 | 15317 | 35540419 | 135,00 | 2.9.2015 | 14.9.2015 |
136 | Edenred | stravné poukážky | 576240124 | 31328695 | 818,24 | 2.9.2015 | 14.9.2015 |
137 | Slovak Telecom | telefónne poplatky | 4777196274 | 35763469 | 42,90 | 7.9.2015 | 14.9.2015 |
138 | DPMK | poskytnutie reklamných plôch 31.8.-13.9.2015 | 11151584 | 31701914 | 172,80 | 7.9.2015 | 14.9.2015 |
139 | EaCP, s.r.o Kaspická č. 4, Košice | stavebný dozor k realizácii stavby Výmena plastových okien | 2015005 | 47894431 | 50,00 | 10.9.2015 | 14.9.2015 |
140 | Petit Press | inzerát na zápis | 1543103536 | 35790253 | 173,22 | 10.9.2015 | 14.9.2015 |
141 | Webdesign | Zásuvný modul Rozvrhy k systému sjske.sk | 20150009 | 47848545 | 45,50 | 14.9.2015 | 14.9.2015 |
142 | Krajské riaditeľstvo PZ | ochrana objektu | 9801251015 | 735863 | 13,00 | 13.4.2015 | 14.9.2015 |
143 | Mesto Košice | miestny poplatok za komunálny odpad | 3415088849 | 691135 | 360,36 | 18.5.2015 | 14.9.2015 |
144 | DPMK, a.s. Bardejovská 6 Košice | poskytnutie reklamných plôch 6.9-19.9.2015 | 11151606 | 31701914 | 172,80 | 14.9.2015 | 14.9.2015 |
145 | TEHO, s. r. o Komenského 7 | dodávka tepla za august 2015 | 5008400108 | 31679692 | 882,08 | 14.9.2015 | 14.9.2015 |
146 | Orange Slovensko, a.s. | mesačný poplatok za telefónne hovory | 5313975856 | 3569727 | 22,36 | 14.9.2015 | 14.9.2015 |
147 | LYNX, Gavlovičova 9, Košice | Eset 2-roč. upd. | 11150664 | 692069 | 222,72 | 24.9.2015 | 25.9.2015 |
148 | Filip Šamaj | BOZP, PO - 7,8,9 2015 | 1432015 | 46329722 | 100,00 | 29.9.2015 | 29.9.2015 |
149 | REMPOMETAL, s.r.o | PC 2x70x2050 | 01150115 | 36215091 | 42,00 | 29.9.2015 | 29.9.2015 |
150 | Slovak Telecom | telefónne poplatky | 7508436679 | 35763469 | 13,99 | 30.9.2015 | 30.9.2015 |
151 | Slovak Telecom | telefónne poplatky | 7508502178 | 35763469 | 34,64 | 30.9.2015 | 30.9.2015 |
152 | SOLUS, s.r.o | magnetická tabuľa | 20150337 | 36598330 | 45,60 | 30.9.2015 | 30.9.2015 |
153 | Edenred | stravné poukážky | 2441401545 | 31328695 | 899,30 | 30.9.2015 | 1.10.2015 |
154 | AQUA PRO | voda AQUA | 82062855 | 36184683 | 25,80 | 1.10.2015 | 1.10.2015 |
155 | Krajské riaditeľstvo PZ | služba technickej ochrany | 9801251015 | 735863 | 13,00 | 13.4.2015 | 1.10.2015 |
156 | AQUA PRO | Prenájom dávkovača | 81026812 | 36184683 | 6,00 | 1.10.2015 | 1.10.2015 |
157 | DPMK, | poskytnutie reklamných plôch | 11151732 | 31701914 | 138,24 | 7.10.2015 | 7.10.2015 |
158 | SSŠ | PaM, mzdy, účtovníctvo za september 2015 | 15361 | 35540419 | 135 | 8.10.2015 | 8.10.2015 |
159 | VVS, | 27.6.-9.9.2015 | 201000408 | 36570460 | 411,70 | 9.10.2015 | 9.10.2015 |
160 | ILLE, | hygienické prostriedky | 15023267 | 36226947 | 112,32 | 9.10.2015 | 9.10.2015 |
161 | Orange, | telefónne poplatky | 5318227335 | 35697270 | 25,00 | 12.10.2015 | 12.10.2015 |
162 | Slovak Telecom, | služby pevnej siete | 3778140471 | 35763469 | 42,90 | 12.10.2015 | 12.10.2015 |
163 | Komunálna Poisťovňa | poistenie majetku od 2.11.2015-2.5.2016 | 5003235705 | 188,31 | 13.10.2015 | 14.10.2015 | |
164 | TEHO, | dodávka tepla september 2015 | 5008400109 | 31679692 | 882,08 | 14.10.2015 | 14.10.2015 |
165 | KOSIT | jazdný výkon | 1155865 | 36205214 | 144,08 | 14.10.2015 | 14.10.2015 |
166 | CWS | rohož | 153108014 | 31411045 | 8,40 | 15.10.2015 | 15.10.2015 |
167 | DATACOMP | kábel VGA | 151696 | 36212466 | 27,05 | 13.10.2015 | 13.10.2015 |
168 | Polygra Plus, | servisné práce | 20150214 | 48066257 | 276,40 | 20.10.2015 | 20.10.2015 |
169 | SSŠ, | Verejné obstarávanie | 15408 | 35540419 | 240,00 | 23.10.2015 | 26.10.2015 |
170 | Edenred, | stravné poukážky | 885900122 | 31328695 | 818,24 | 2.11.2015 | 2.11.2015 |
171 | AQUA PRO | prenájom dávkovača | 81027344 | 36184683 | 6,00 | 2.11.2015 | 4.11.2012 |
172 | AQUA PRO | voda AQUA | 82063662 | 36184683 | 15,48 | 2.11.2015 | 4.11.2015 |
173 | ŠEVT, a.s. | triedne knihy | 1152208869 | 31331131 | 666,61 | 4.11.2015 | 4.11.2015 |
174 | Slovak Telecom | telefónne poplatky | 7509462380 | 35763469 | 25,15 | 4.11.2015 | 4.11.2015 |
175 | Slovak Telecom | telefónne poplatky | 7509396423 | 35763469 | 13,99 | 4.11.2015 | 4.11.2015 |
176 | Krajské riaditeľstvo PZ | ochrana objektu | 9801251015 | 735863 | 13,00 | 13.4.2015 | 4.11.2015 |
177 | Slovak Telecom | telefónne poplatky pevnej siete | 2779123412 | 35763469 | 42,90 | 5.11.2015 | 6.11.2015 |
178 | VSE | spotreba 1.9.2015-30.11.2015 | 2220094058 | 44483767 | 2003,00 | 9.11.2015 | 10.11.2015 |
179 | Orange, | telefónne poplatky | 5322491942 | 35697270 | 22,00 | 10.11.2015 | 10.11.2015 |
180 | TEHO | dodávka tepla - október 2015 | 5008400110 | 31679692 | 1647,76 | 16.11.2015 | 18.11.2015 |
181 | ELRAKO, Svornosti 244/14, Kostoľany nad Hornádom | objednávka kanalizácie | 21520011 | 46016791 | 290,00 | 16.11.2015 | 18.11.2015 |
182 | Asanarates, s.r.o. Park Angelinum 4 Košice | deratizácia | 20152337 | 36606693 | 24,00 | 16.11.2015 | 18.11.2015 |
183 | SSŠ, Tr. SNP 48/A, Košice | finančné účtovníctvo a Pam za mesiac október 2015 | 15415 | 35540419 | 135,00 | 18.11.2015 | 18.11.2015 |
184 | CWS - boco Slovensko | čistenie rohože | 153108895 | 31411045 | 8,40 | 19.11.2015 | 19.11.2015 |
185 | PROEKO s.r.o inštitút vzdelávania, strmy vršok 18 841 06 Bratislava | seminár - predbežná finančná kontrola | 4122015 | 35900831 | 69,00 | 19.11.2015 | 19.11.2015 |
186 | BPMK, s.r.o. Južne nábrežie 13 Košice | služby energetického manažmentu | 5111500606 | 44518684 | 337,30 | 23.11.2015 | 23.11.2015 |
187 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica | predplatné časopisu Freundschaft | 201510591 | 36631124 | 8,25 | 25.11.2015 | 30.11.2015 |
188 | ASC AQpplied Software Consultants, s.r.o. Svoradova 7/1 Bratislava | aSc Agenda Komplete 2016 | 9150003735 | 31361161 | 169,00 | 25.11.2015 | 30.11.2015 |
189 | Glossa, | učebnice pre učiteľov | 157090 | 4704412 | 647,35 | 25.11.2015 | 1.12.2015 |
190 | ViGeR s.r.o. Seňa 10 | vypracovanie prevádzkového poriadku školy v súlade s vyhláškou MZ SR č. 527/2007 Z.z. | 832015 | 47457066 | 130,00 | 27.11.2015 | 1.12.2015 |
191 | Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava | telefónne poplatky za mobilné služby | 7510460886 | 35763469 | 29,26 | 30.11.2015 | 1.12.2015 |
192 | Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava | telefónne poplatky za mobilné služby | 7510356234 | 35763469 | 19,99 | 30.11.2015 | 1.12.2015 |
193 | Edenred, | stravné poukážky | 9000693375 | 31328695 | 858,77 | 30.11.2015 | 1.12.2015 |
194 | AQUA PRO, s.r.o. Pod Furčou 7 Košice | voda Aqua | 82064438 | 36184683 | 15,48 | 1.12.2015 | 1.12.2015 |
195 | Krajské riaditeľstvo PZ | služba technickej ochrany | 9801251015 | 735863 | 13,00 | 13.4.2015 | 1.12.2015 |
196 | FLP - M. Bláhová | predplatné zahraničných časopisov | 2015151880 | 33621462 | 28,60 | 2.12.2015 | 1.12.2015 |
197 | AQUA PRO, s.r.o. Pod Furčou 7 Košice | prenájom dávkovača | 81027824 | 36184683 | 6,00 | 2.12.2015 | 2.12.2015 |
198 | KOHOR, s.r.o. | oprava akumulačných pecí | 20150038 | 36595845 | 208,80 | 4.12.2015 | 4.12.2015 |
199 | ILLE, | čistiace prostriedky | 16027803 | 36226947 | 93,60 | 4.12.2015 | 14.12.2015 |
200 | Filip Šamaj, | BOZP, PO 10,11,12 2015 | 2012015 | 46329722 | 100,00 | 4.12.2015 | 14.12.2015 |
201 | CWS - boco Slovensko | rohož | 153109845 | 3141045 | 8,40 | 11.12.2015 | 14.12.2015 |
202 | Glossa, | učebnice NJ, TJ | 157093 | 47044012 | 87,92 | 11.12.2015 | 14.12.2015 |
203 | Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava | telefónne poplatky pevnej linky | 27800326633 | 35763469 | 43,58 | 11.12.2015 | 14.12.2015 |
204 | Orange, | telefónne poplatky za mobilné služby | 5326763946 | 35697270 | 22,00 | 11.12.2015 | 14.12.2015 |
205 | Datacomp, | výpočtová technika | 1514935 | 36212466 | 3320,81 | 14.12.2015 | 14.12.2015 |
206 | TEHO, | dodávka tepla za november | 5008400111 | 31679692 | 1894,67 | 15.12.2015 | 15.12.2015 |
207 | SSŠ, Tr. SNP 48/A, Košice, | finančné účtovníctvo a Pam za mesiac november 2015 | 15465 | 35540419 | 135,00 | 15.12.2015 | 15.12.2015 |
208 | SSŠ, Tr. SNP 48/A, Košice | finančné účtovníctvo a Pam za mesiac december 2015 | 15511 | 35540419 | 135,00 | 15.12.2015 | 15.12.2015 |
209 | VVS, | spotreba 10.9.2015 - 9.12.2015 | 212060094 | 36570460 | 595,38 | 15.12.2015 | 15.12.2015 |
210 | VSE, | vyúčtovanie od 1.1.2015 - 30.11.2015 | 2220094058 | 44483767 | +500,32 | 15.12.2015 | 15.12.2015 |
211 | Peter Auer | maliarske a natieračské práce | 1122015 | 17088844 | 2838,30 | 17.12.2015 | 17.12.2015 |
212 | PR-Style, s.r.o Levočská č. 4 Košice | výmena okien | 126122015 | 36763985 | 5697,38 | 17.12.2015 | 21.12.2015 |
213 | Havri servis, s.r.o. Užhorodská 8 Košice | reklamná tabuľa | 20150296 | 47559110 | 235,00 | 17.12.2015 | 21.12.2015 |
214 | ALARMTEL | servisná činnosť | 2015123 | 36182010 | 126,00 | 17.12.2015 | 21.12.2015 |
215 | SSŠ, Tr. SNP 48/A, Košice | verejné obstarávanie | 15560 | 35540419 | 560,00 | 18.12.2015 | 21.12.2015 |
216 | EaCP, s.r.o Kaspická č. 4, Košice | stavebný dozor k realizácii stavby Výmena plastových okien | 2015025 | 47894431 | 50,00 | 21.12.2015 | 21.12.2015 |
217 | BRISTON, s.r.o | čistiace prostriedky | 150646 | 45547921 | 89,00 | 21.12.2015 | 21.12.2015 |
218 | DaD Košice | čistiace a hygienické prostriedky | 150121217 | 14382857 | 493,70 | 21.12.2015 | 21.12.2015 |
219 | Glossa, s.r.o Košice |